Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0130 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0111 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 474,32 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0014 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 430,40 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0033 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 332,51 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0051 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 575,46 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0080 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,20 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0108 termostaty na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MAXECO, s.r.o. 45973318 299,95 € 26.04.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0055 Pad Dusting a Cleaner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JL Parket s.r.o. 46107541 48,94 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
12/24/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 316,10 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 313,19 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 994,13 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 452,16 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
12/24/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 688,57 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 623,59 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0097 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 823,81 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 333,38 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
13/24/0020 farebné tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 300,00 € 06.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0093 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0112 školenie/kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 108,00 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
13/24/0115 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 088,64 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0010 rezivo a porez na kuchynskú linku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 2 342,17 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
13/24/0080 elektromery a elektroinštalačný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 211,32 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0081 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 337,80 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0049 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 113,52 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0003 náradie, náhradné násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0106 spotrebný materiál na kosačku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 106,40 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
12/24/0087 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 268,16 € 16.04.2024 15.05.2024 Faktúra
12/24/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 137,88 € 18.04.2024 15.05.2024 Faktúra
12/24/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 251,78 € 11.04.2024 08.05.2024 Faktúra
12/24/0080 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 472,56 € 08.04.2024 04.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »