Faktúra č. 13/24/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na OV
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 337,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/079
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/079 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 337,80 € 22.03.2024 28.03.2024 Objednávka
Tlačiť