Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0024 uhlová brúska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 309,00 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0032 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,90 € 15.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0050 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
13/24/0096 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0034 PC zostava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 881,40 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
82/24/0004 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0099 ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 179,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0075 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 980,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
82/24/0076 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INVEST - TATRA s.r.o. 36346799 387,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0005 MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0084 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0107 MAGMA HCM - nové verzie od 01.04.-30.06.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/23/0360 prenájom ľadovej plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 0,55 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
13/24/0008 nové svetlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 268,31 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0007 núdzové osvetlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 701,28 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0019 led trubice, skúšačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 127,14 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0018 led svetlá a trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 110,48 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0044 elektromateriál/oprava učebne 19A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 10,91 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0042 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 278,24 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0041 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 104,86 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0049 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 147,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
13/24/0054 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 157,20 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
13/24/0087 led žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,20 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0107 elektromateriál na MS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 125,28 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0112 materiál/oprava dlabacej frézy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 50,99 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0118 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 136,78 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0092 stavebný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 63,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
13/24/0030 stavebný a montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 267,62 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0088 stavebný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 50,40 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0089 stavebný materiál/výuka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 283,28 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »