Faktúra č. 13/24/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/089
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/089 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 63,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Objednávka
Tlačiť