Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0311 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 732,90 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0287 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 271,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0336 spotreba plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 34 449,76 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0344 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 166,07 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
82/23/0321 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 319,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
82/23/0075 spotreba plynu - apríl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 170,00 € 03.04.2023 09.05.2023 Faktúra
82/23/0112 spotreba plynu 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 22 486,49 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0109 spotreba el.energie 04/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 369,50 € 05.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0104 spotreba plynu - máj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 65,00 € 03.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0142 spotreba plynu 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 504,94 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0140 spotreba el.energie 05/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 8 920,32 € 06.06.2023 22.06.2023 Faktúra
82/23/0131 spotreba plynu - jún Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 28,00 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0172 spotreba plynu 06/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 175,84 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0164 spotreba el.energie 06/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 470,08 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0159 spotreba plynu - júl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 26,00 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
82/23/0186 spotreba plynu - august Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 26,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0196 spotreba plynu 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 853,93 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0190 spotreba el.energie 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 537,18 € 07.08.2023 25.08.2023 Faktúra
82/23/0280 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 392,64 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
82/23/0279 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 172,68 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
13/23/0234 Al.schodíky 1x5 nášľapov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 233,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0001 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 17.01.2023 19.01.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0030 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0048 hoblík Makita Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 111,00 € 22.03.2023 24.03.2023 Faktúra
13/23/0054 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0241 nákup leteniek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 311,98 € 26.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0138 nákup leteniek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 510,00 € 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
13/23/0097 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 247,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Faktúra
13/23/0150 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 627,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra