82/23/0311 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 732,90 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0287 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0336 |
spotreba plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
34 449,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0344 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 166,07 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0321 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0075 |
spotreba plynu - apríl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0112 |
spotreba plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 486,49 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0109 |
spotreba el.energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 369,50 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0104 |
spotreba plynu - máj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0142 |
spotreba plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 504,94 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0131 |
spotreba plynu - jún |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0172 |
spotreba plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 175,84 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0159 |
spotreba plynu - júl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0186 |
spotreba plynu - august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0196 |
spotreba plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 853,93 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0190 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 537,18 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0280 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
392,64 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0279 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0234 |
Al.schodíky 1x5 nášľapov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0001 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
17.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0030 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0048 |
hoblík Makita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0054 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0138 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0150 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
627,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |