Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0205 kávovar, vodný filter Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 330,04 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0214 kávovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0092 vysávač, sáčky do vysávača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 99,86 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
82/23/0139 zhotovenie ITIC a ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0177 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 927,00 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
82/23/0203 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 33,00 € 10.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0226 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 199,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0273 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 154,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0313 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 35,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0337 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/23/0033 zhotovenie ITIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0052 zhotovenie ITIC a ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 33,00 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/22/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/23/0019 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 19,60 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0046 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0070 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0231 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 13,52 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0269 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0306 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0125 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 25.05.2023 05.06.2023 Faktúra
82/23/0151 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 23.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0180 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 10,49 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0339 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0331 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0333 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,81 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0330 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »