Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0281 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0288 spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 016,37 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0312 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0146 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 071,88 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0161 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0173 spotreba plynu 6/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 850,36 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0206 spotreba plynu 7/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 288,99 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0224 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
82/22/0234 spotreba plynu 8/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 357,45 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0250 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0264 spotreba plynu 9/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 812,05 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
13/22/0192 2x Bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
82/22/0128 brúsenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 105,12 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
13/22/0046 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 248,90 € 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0159 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 2 912,91 € 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
13/22/0164 PC zostavy s príslušenstvom na výučbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 11 999,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/22/0007 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
202201 športové dni zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BBF elektro s.r.o. 36177245 5 374,60 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
13/22/0040 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 121,62 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
13/22/0129 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 127,90 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
13/22/0157 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 756,66 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
13/22/0158 projektor EPSON EB-FH52 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov 36212466 730,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0006 vybavenie interiéru Š sekretariát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AJ Produkty a.s. 36268518 413,82 € 26.01.2022 04.02.2022 Faktúra
81/22/0001 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 115 315,20 € 04.02.2022 10.03.2022 Faktúra
81/22/0002 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 118 731,60 € 20.04.2022 30.05.2022 Faktúra
81/22/0005 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 7 993,20 € 05.08.2022 13.10.2022 Faktúra
81/22/0004 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 13 842,00 € 02.08.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0167 MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra