Faktúra č. 13/22/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 121,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/036
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/036 Nákup štrku a piesku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 121,63 € 31.03.2022 08.04.2022 Objednávka
Tlačiť