Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 637,77 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0246 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 593,79 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0221 Knihy - Marketing pre stredné školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 220,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
82/23/0345 balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 60,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0350 služby virtuálnej knižnice na rok 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 27.12.2023 27.12.2023 Faktúra
82/23/0034 služby virtuálnej knižnice 01/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0045 služby virtuálnej knižnice 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0084 služby virtuálnej knižnice 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0110 služby virtuálnej knižnice 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
82/23/0136 služby virtuálnej knižnice 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0162 služby virtuálnej knižnice 06/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0198 služby virtuálnej knižnice 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0225 služby virtuálnej knižnice 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0253 služby virtuálnej knižnice 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0293 služby virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0341 služby virtuálnej knižnice 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0133 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 014,07 € 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
13/23/0134 laminátová podlaha s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Laudaco, s.r.o. 46767321 432,76 € 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
82/23/0280 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 392,64 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
82/23/0279 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 172,68 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
82/23/0231 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 13,52 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0269 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0306 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/22/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/23/0019 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 19,60 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0046 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0070 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0339 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0125 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 25.05.2023 05.06.2023 Faktúra