Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 673,77 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 690,43 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
12/23/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 452,10 € 21.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 989,32 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 242,51 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
12/23/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 242,57 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
12/23/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 880,71 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 676,91 € 26.05.2023 08.06.2023 Faktúra
12/23/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 043,04 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
12/23/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 797,96 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 574,85 € 05.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 757,00 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
12/23/0170 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 037,71 € 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
12/23/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 436,10 € 23.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0183 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 558,33 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0192 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 87,74 € 12.07.2023 21.07.2023 Faktúra
12/23/0198 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 545,07 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 211,64 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0314 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 789,80 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0308 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 935,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
12/23/0300 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 613,74 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0096 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286 55,00 € 24.04.2023 26.04.2023 Faktúra
13/23/0032 náhradný merací senzor O2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 124,80 € 23.02.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0347 stavebné práce - oprava administratívnych priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 8 262,36 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0184 stavebné práce - oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 17 931,55 € 31.07.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0205 stavebné práce - oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 21 491,63 € 22.08.2023 25.08.2023 Faktúra
82/23/0217 stavebné práce - oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 560,15 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
12/23/0205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 391,48 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 765,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 446,45 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra