Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0233 spotrebný materiál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 19,73 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0232 spotrebný materiál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 9,60 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0231 spotrebný materiál a náradie na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 633,85 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0322 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 339,20 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0321 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 319,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
82/23/0318 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 598,23 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
13/23/0230 nová podlaha Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 1 114,99 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0293 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 947,67 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0292 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 142,14 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
82/23/0319 tlač propagačných materiálov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 462,60 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 322,28 € 29.11.2023 06.12.2023 Faktúra
12/23/0291 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,20 € 29.11.2023 20.12.2023 Faktúra
13/23/0229 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 105,50 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0226 pracovné odevy a pomôcky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 793,93 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0227 pracovné rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 332,22 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
13/23/0228 elektromateriál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 55,42 € 28.11.2023 06.12.2023 Faktúra
12/23/0288 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 337,94 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
12/23/0289 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 187,20 € 27.11.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0286 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 841,59 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0285 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,51 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0287 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 781,06 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
13/23/0224 preglejka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0225 rukavice nitrilové Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PAPERA s.r.o. 46082182 36,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0283 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 118,16 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0284 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 287,58 € 23.11.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0222 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 046,92 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0223 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 591,04 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0220 Knihy - Manažment SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 383,70 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »