13/23/0233 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,73 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0232 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,60 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0231 |
spotrebný materiál a náradie na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
633,85 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0322 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 339,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0321 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0318 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
598,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0230 |
nová podlaha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 947,67 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0292 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
142,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0319 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
462,60 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 322,28 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0291 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0229 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0226 |
pracovné odevy a pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
793,93 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0227 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
332,22 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0228 |
elektromateriál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
337,94 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202304 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
3 860,00 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0289 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
187,20 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
841,59 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,51 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,06 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0224 |
preglejka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
184,88 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0225 |
rukavice nitrilové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 118,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,58 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0222 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 046,92 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0223 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 591,04 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0220 |
Knihy - Manažment SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
383,70 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |