Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0215 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 604,15 € 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0219 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
12/23/0220 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 025,17 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
13/23/0151 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 86,70 € 21.09.2023 27.09.2023 Faktúra
12/23/0217 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 185,78 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
13/23/0150 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 627,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
82/23/0234 čistenie lapača tukov a likvidácia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL service s.r.o. 45965838 358,80 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 234,78 € 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0222 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 216,25 € 20.09.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0233 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 779,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 56,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0231 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 13,52 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0232 vydanie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 162,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0148 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 266,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0146 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 115,63 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0149 odsávacia PU hadica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 593,60 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0144 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,78 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0143 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 93,98 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 556,79 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0145 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VEREX - ELTO a.s. 31580289 806,28 € 18.09.2023 27.09.2023 Faktúra
12/23/0221 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 361,81 € 18.09.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 211,64 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0229 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0209 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 591,07 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0228 spotreba el.energie 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 965,98 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0230 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 165,45 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0227 spotreba el.energie 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 162,70 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0226 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 199,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 224,73 € 12.09.2023 06.10.2023 Faktúra
13/23/0130 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 126,90 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »