12/23/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
604,15 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,17 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0151 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
86,70 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 185,78 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0150 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
627,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0234 |
čistenie lapača tukov a likvidácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 234,78 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
216,25 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0233 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0231 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
13,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0232 |
vydanie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
162,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0148 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 266,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0146 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
115,63 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0149 |
odsávacia PU hadica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 593,60 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0144 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0143 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
93,98 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
556,79 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0145 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,81 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 211,64 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0229 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 591,07 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0228 |
spotreba el.energie 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,98 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0230 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
165,45 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0227 |
spotreba el.energie 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
162,70 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0226 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
199,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,73 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0130 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 126,90 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |