13/23/0160 |
tesniaca guma k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0162 |
spotrebný materiál/odsávanie dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
764,60 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0158 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
150,40 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 585,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
568,49 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0242 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
103,86 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
231,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,09 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0161 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWELL, s.r.o. |
44109865 |
|
5 255,40 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 561,49 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0247 |
školské licencie - servis 2 r. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 080,80 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,57 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0157 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
146,77 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0159 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
186,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0238 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
457,35 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0237 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0156 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
426,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0240 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
247,68 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0154 |
HP LASER, SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0155 |
učebnice a audiomateriály RJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
34,55 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
748,69 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,72 € |
26.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0153 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0152 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,60 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0236 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0235 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |