Faktúra č. 13/23/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/odsávanie dielne
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 764,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/157
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/157 Nákup spotrebného materiálu - odsávanie dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMZET Cool, s.r.o. 47675152 764,60 € 28.09.2023 29.09.2023 Objednávka
Tlačiť