12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/21/171 |
mobilný telefón iPhone 12 64GB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/21/0174 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/21/0173 |
náhradné diely |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
816,12 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/21/0172 |
vybavenie interiéru Š sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 987,02 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
RÁMCOVÁ ZMLUVA na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
Iné |
20 945,50 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2023 |
22.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/21/0330 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
87 984,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0329 |
oprava soc.zar.,tried a zborovní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
84 112,56 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0170 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
16,50 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0171 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0169 |
koberce s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 187,53 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0331 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
789,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0168 |
dezinfekčné prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 390,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/163 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/069 |
Podaná strava zamestnancom - kapustnica a rybie filé so zemiakovým šalátom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
234,86 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/164 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 390,80 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/165 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
16,50 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/166 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,72 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |