Faktúra č. 13/21/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/165
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/165 Nákup spojovacieho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 16,50 € 21.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť