Faktúra č. 13/21/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: koberce s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 1 187,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/137
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/137 Nákup koberca, lišty a lepidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 1 187,53 € 15.12.2021 29.12.2021 Objednávka
Tlačiť