Faktúra č. 13/21/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky, rukavice
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 1 390,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/164
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/164 Nákup dezinfekčných prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 1 390,80 € 21.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť