Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/042 Stáž žiakov v Španielsku - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 779,00 € 08.09.2023 20.09.2023 Objednávka
82/23/0233 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 779,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0134 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 2 419,20 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
82/23/0133 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 676,80 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
82/23/028 Stáž zamestnancov a študentov - Erasmus + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 2 419,20 € 01.06.2023 07.06.2023 Objednávka
82/23/027 Stáž študentov a zamestnancov - Erasmus + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 676,80 € 01.06.2023 07.06.2023 Objednávka
13/23/110 Nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 234,30 € 30.06.2023 07.07.2023 Objednávka
13/23/108 Nákup reklamných predmetov - zápisník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,10 € 27.06.2023 07.07.2023 Objednávka
13/23/0114 zápísníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,04 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0115 zápísníky, zväčšovacie zrkadlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 234,36 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
13/23/166 Nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 78,72 € 05.10.2023 11.10.2023 Objednávka
13/23/0174 papierová taška s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 78,72 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/182 Nákup kalendárov, darčekových tašiek a termohrnčekov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 873,15 € 23.10.2023 25.10.2023 Objednávka
13/23/181 Nákup propagačných materiálov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 854,70 € 17.10.2023 25.10.2023 Objednávka
13/23/0190 reklamné predmety, kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 872,88 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/0189 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 854,70 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/124 Nákup dosiek + príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 248,96 € 17.08.2023 21.08.2023 Objednávka
13/23/0128 spotrebný materiál/oprava tried Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 248,96 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/213 Nákup preglejky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 13.11.2023 24.11.2023 Objednávka
13/23/0224 preglejka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »