24/12/052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
272,18 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
580,70 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,97 € |
25.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
395,08 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0033 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,51 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 466,08 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0028 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0030 |
spotreba plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27 254,78 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0027 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/009 |
Aktualizačná odborná príprava zamestnanca |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0025 |
materiál na údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
270,58 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
388,39 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0026 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0012 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
239,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/008 |
Dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
K/05/2024 |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš |
52549313 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/0031 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
958,48 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0032 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |