Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/032 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 34,78 € 24.02.2023 27.02.2023 Objednávka
12/23/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,68 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0029 obálky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 88,36 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 330,99 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0036 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0030 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0031 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 41,58 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0047 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 903,19 € 20.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 877,29 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0013 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 128,16 € 01.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0025 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 07.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0015 spotreba plynu - január, február Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 329,00 € 02.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0026 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,45 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0031 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0022 spotreba el.energie 01/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 582,98 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
13/23/0027 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 322,19 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
13/23/0019 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 89,50 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
24/2023 Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 0,00 € 28.02.2023 01.03.2023 28.02.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva