Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0134 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 2 419,20 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
82/23/028 Stáž zamestnancov a študentov - Erasmus + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 2 419,20 € 01.06.2023 07.06.2023 Objednávka
82/23/0208 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 2 340,00 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 330,99 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 322,28 € 29.11.2023 06.12.2023 Faktúra
23/12/313 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 309,51 € 23.10.2023 03.11.2023 Objednávka
12/23/0261 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 308,54 € 27.10.2023 08.11.2023 Faktúra
12/23/0022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 271,00 € 31.01.2023 16.02.2023 Faktúra
82/23/0163 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 266,90 € 06.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0179 nové radiátory Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 250,32 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
13/23/170 Nákup radiátorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 250,30 € 19.09.2023 18.10.2023 Objednávka
82/23/0106 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 248,45 € 03.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 244,93 € 25.10.2023 06.11.2023 Faktúra
12/23/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 234,78 € 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 220,59 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/22/0341 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 205,20 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
12/23/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 204,37 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0217 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 185,78 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
23/12/253 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 183,13 € 04.09.2023 14.09.2023 Objednávka
82/23/0013 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 128,16 € 01.02.2023 27.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »