Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0251 vodoinštalačný materiál na opravu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 35,14 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0225 rukavice nitrilové Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PAPERA s.r.o. 46082182 36,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
123/23/214 Nákup nitrilových rukavíc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PAPERA s.r.o. 46082182 36,00 € 22.11.2023 30.11.2023 Objednávka
82/23/0102 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 36,00 € 26.04.2023 28.04.2023 Faktúra
13/23/089 Nákup jaklu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 36,30 € 02.06.2023 05.06.2023 Objednávka
13/23/0094 joklový profil Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 36,31 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/086 Nákup rezbárskeho dláta Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 36,46 € 25.05.2023 31.05.2023 Objednávka
13/23/0091 rezbárske dláto Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 36,46 € 31.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23/12/159 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 02.05.2023 09.05.2023 Objednávka
82/23/0067 nastavenie váhy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 38,40 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/159 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 39,80 € 02.10.2023 05.10.2023 Objednávka
13/23/0167 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 39,80 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/029 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 41,58 € 21.02.2023 22.02.2023 Objednávka
13/23/0031 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 41,58 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
23/12/336 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 41,98 € 14.11.2023 27.11.2023 Objednávka
13/23/026 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 43,94 € 20.02.2023 22.02.2023 Objednávka
13/23/0028 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 43,94 € 21.02.2023 23.02.2023 Faktúra
13/23/023 Nákup valca Brother Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,45 € 13.02.2023 17.02.2023 Objednávka
13/23/0026 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,45 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »