ZoP/VN/2023/019 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
100609309ZoP |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
101073182ZoMRK |
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/033 |
Preprava osôb v dňoch 03. - 04. 07. 2023 na trase Prešov - Levočská dolina a späť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/137 |
Nákup basketbalových lôpt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/136 |
Nákup športových potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0142 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/142 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0145 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
K/02/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Velux Slovensko spol. s r.o. |
31348611 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/22/0347 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 081,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0012 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 539,46 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0210 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
324,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0209 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 500,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0208 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 340,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0236 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0274 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,20 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |