Faktúra č. 202303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202303
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 531,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/23/033
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/23/033 Preprava osôb v dňoch 03. - 04. 07. 2023 na trase Prešov - Levočská dolina a späť Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 531,84 € 10.07.2023 18.07.2023 Objednávka
Tlačiť