Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0065 servisné práce na kogeneračnej jednotke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TEDOM, s.r.o. 43791131 403,32 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
13/22/029 Nákup náplne CO2 a Argón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 37,92 € 11.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/0029 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 37,92 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
13/22/052 Nákup materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 213,16 € 11.05.2022 12.05.2022 Objednávka
13/22/017 Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 08.02.2022 Objednávka
13/22/0013 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/161 Nákup argónovej náplne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 217,80 € 14.12.2022 17.12.2022 Objednávka
13/22/157 Nákup materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 129,96 € 07.12.2022 17.12.2022 Objednávka
13/22/0165 náplň Argon Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 217,80 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0161 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 129,96 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0055 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 213,16 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/059 Nákup náplne - argón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 24.05.2022 30.05.2022 Objednávka
13/22/0059 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0122 spotrebný materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 39,72 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/120 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 39,72 € 21.10.2022 09.11.2022 Objednávka
K/01/2022 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Tanečné štúdio FRIMart Prešov 424207172 Nájmy a prenájmy 243,00 € 10.05.2022 07.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/072 učebnice literatúry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 405,10 € 27.06.2022 09.07.2022 Objednávka
13/22/0073 učebnice literatúry + pracovné zošity Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 405,10 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
13/22/057 Nákup príslušenstva ku kosačke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 23.05.2022 30.05.2022 Objednávka
13/22/0060 žací stôl ku kosačke, nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »