Faktúra č. 13/22/0029

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0029
  • Popis fakturovaného plnenia: náplne na zváranie
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 37,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/029
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/029 Nákup náplne CO2 a Argón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 37,92 € 11.03.2022 21.03.2022 Objednávka
Tlačiť