Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/013 Nákup toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 147,60 € 03.02.2022 04.02.2022 Objednávka
13/22/0012 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 147,60 € 03.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/027 Nákup utierok a zásobníkov - dielne, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 252,24 € 04.03.2022 08.03.2022 Objednávka
13/22/0028 utierky a zásobníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 252,24 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
13/22/007 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 760,00 € 24.01.2022 31.01.2022 Objednávka
13/22/0007 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 760,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/159 Nákup toneru a dymo pásky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 77,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
13/22/0163 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 77,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/033 Nákup Dymo pásky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 39,00 € 24.03.2022 25.03.2022 Objednávka
13/22/0034 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 39,00 € 24.03.2022 06.04.2022 Faktúra
82/22/027 športové dni PORAČ PARK v dňoch 30.06. - 01.07.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BBF elektro s.r.o. 36177245 5 374,60 € 24.06.2022 07.07.2022 Objednávka
202201 športové dni zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BBF elektro s.r.o. 36177245 5 374,60 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
13/22/151 Nákup nábytku na ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 980,85 € 07.12.2022 10.12.2022 Objednávka
13/22/0155 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 980,85 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/136 Nákup pracovných odevov - vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 484,98 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/135 Nákup pracovných odevov - upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/134 Nákup pracovných odevov - údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/0138 pracovné odevy a obuv/upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0137 pracovné odevy a obuv/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0136 pracovné odevy a obuv/vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 484,98 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »