Faktúra č. 13/22/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy a obuv/upratovačky
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 897,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/135
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/135 Nákup pracovných odevov - upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
Tlačiť