13/24/0055 |
Pad Dusting a Cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0056 |
náplň siliphos, sol tabletovaná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,68 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0059 |
materiál na výuku, prac.nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/006 |
Nákup písacích stolov - knižnica ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0060 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
63,69 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0061 |
materiál na zváranie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
93,36 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0062 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0063 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,46 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0064 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0065 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
126,53 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0066 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
175,80 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0067 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
196,20 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0068 |
stolové nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
293,33 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0069 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/007 |
Nákup dreva/reziva na výrobu kuchynskej linky - sekretariát v zmysle CP. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0070 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
34,65 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0071 |
náradie pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
358,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0072 |
materiál na servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
728,50 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |