Faktúra č. 13/24/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 63,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/057
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/057 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 63,69 € 12.03.2024 19.03.2024 Objednávka
Tlačiť