12/21/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
327,01 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 424,24 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,88 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
82,50 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
541,45 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 419,05 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,36 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,63 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
989,36 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
655,05 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 670,26 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
164,75 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/21/0001 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0002 |
papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0003 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
59,52 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0004 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
255,60 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |