Faktúra č. 13/21/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 22.01.2021
  • Celková hodnota: 606,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/001
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/001 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 606,12 € 21.01.2021 26.01.2021 Objednávka
Tlačiť