Faktúra č. 13/21/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: 166,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/002
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/002 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 166,40 € 13.01.2021 26.01.2021 Objednávka
Tlačiť