Faktúra č. 13/21/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery a valce
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 255,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/004
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/004 Nákup tonerov a valca Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 255,60 € 16.02.2021 01.03.2021 Objednávka
Tlačiť