Fober Ondřej-FOBER


Informácie
  • Názov: Fober Ondřej-FOBER
  • IČO: 34331958
  • Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
386/21/a vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 46,60 € 25.06.2021 03.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0395 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 46,60 € 02.07.2021 24.07.2021 Faktúra
477/21/c vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 14,90 € 01.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
477/21/d vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 17,20 € 01.07.2021 29.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0437 materiál pre drevársku dielňu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 78,96 € 19.07.2021 05.08.2021 Faktúra
DFB/21/0472 materiál pre potreby údržby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 142,74 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/20/0375 vodoinštalačný materiál a ND na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 137,28 € 03.07.2020 18.07.2020 Faktúra
439/20/a vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 29,00 € 19.06.2020 04.07.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
347/20/d vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 16,95 € 11.05.2020 22.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0734 elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 585,58 € 15.12.2020 30.12.2020 Faktúra
849/20 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 585,58 € 10.12.2020 18.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0682 tovar, material a naradie na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 250,70 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB/20/0674 tovar pre udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 488,19 € 27.11.2020 05.12.2020 Faktúra
757/20/a rezné kotúče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 250,70 € 18.11.2020 04.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
797/20 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 488,19 € 25.11.2020 28.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0609 tovar pre udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 38,90 € 02.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB/20/0540 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 266,05 € 02.10.2020 31.10.2020 Faktúra
602/20/c vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 127,71 € 07.09.2020 10.10.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
602/20/b vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 33,90 € 07.09.2020 10.10.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
602/20/a regál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 70,75 € 07.09.2020 17.09.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 1 2 3 4 »