Fober Ondřej-FOBER


Informácie
  • Názov: Fober Ondřej-FOBER
  • IČO: 34331958
  • Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
347/20/e vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 110,25 € 11.05.2020 02.06.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
153/21 vodointšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 111,54 € 03.03.2021 31.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0175 material na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 111,54 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra
602/20/c vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 127,71 € 07.09.2020 10.10.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
174/20/a vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 128,95 € 09.03.2020 07.04.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
771/21/a spotrebný materiál na ergoterapiu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 131,95 € 01.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0204 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 132,25 € 06.04.2020 16.04.2020 Faktúra
DFB/20/0375 vodoinštalačný materiál a ND na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 137,28 € 03.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFB/21/0253 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 138,80 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
300/21 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 138,80 € 23.04.2021 03.05.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
347/20/b vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 139,48 € 11.05.2020 02.06.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0472 materiál pre potreby údržby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 142,74 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0313 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 142,83 € 02.06.2021 18.06.2021 Faktúra
386/21 vodoinš. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 142,83 € 28.05.2021 02.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
45/20 radiátor 2x, rukovať, redukcia, izoflex Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 145,86 € 24.01.2020 27.02.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0051 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 147,30 € 03.02.2020 25.02.2020 Faktúra
642/21/a vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 153,00 € 16.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
210/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 177,71 € 18.03.2022 08.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0204 vodoinštal.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 177,71 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/21/0802 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 191,40 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 »