Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642/21/a | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 153,00 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
642/21/b | olej stihl | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 9,99 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
642/21/c | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 28,85 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
757/20/a | rezné kotúče | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
771/21/a | spotrebný materiál na ergoterapiu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 131,95 € | 01.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
771/21/b | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 46,65 € | 01.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
797/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 25.11.2020 | 28.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
849/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/20/0051 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 147,30 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0204 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 132,25 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0306 | materiál a ND na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 353,38 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0375 | vodoinštalačný materiál a ND na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 137,28 € | 03.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0423 | tovar pre údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 44,70 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0481 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 16,60 € | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0540 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 266,05 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0609 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 38,90 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0674 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 27.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0682 | tovar, material a naradie na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0734 | elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/21/0101 | material na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 45,44 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra |