Fober Ondřej-FOBER


Informácie
  • Názov: Fober Ondřej-FOBER
  • IČO: 34331958
  • Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
642/21/a vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 153,00 € 16.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
642/21/b olej stihl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 9,99 € 16.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
642/21/c vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 28,85 € 16.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
757/20/a rezné kotúče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 250,70 € 18.11.2020 04.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
771/21/a spotrebný materiál na ergoterapiu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 131,95 € 01.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
771/21/b vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 46,65 € 01.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
797/20 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 488,19 € 25.11.2020 28.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
849/20 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 585,58 € 10.12.2020 18.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0051 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 147,30 € 03.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB/20/0204 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 132,25 € 06.04.2020 16.04.2020 Faktúra
DFB/20/0306 materiál a ND na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 353,38 € 01.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0375 vodoinštalačný materiál a ND na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 137,28 € 03.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFB/20/0423 tovar pre údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 44,70 € 03.08.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0481 tovar pre udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 16,60 € 07.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFB/20/0540 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 266,05 € 02.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFB/20/0609 tovar pre udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 38,90 € 02.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB/20/0674 tovar pre udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 488,19 € 27.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFB/20/0682 tovar, material a naradie na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 250,70 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB/20/0734 elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 585,58 € 15.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB/21/0101 material na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 45,44 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 »