Ondřej Fober - FOBER


Informácie
  • Názov: Ondřej Fober - FOBER
  • IČO: 34331956
  • Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1008/22 držiaky toal. papiera Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 447,00 € 01.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1237/23 kompresor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 200,90 € 18.12.2023 22.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0956 kompresor (rehabilitácia) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 200,90 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
896/23 Kotlik Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 69,00 € 05.10.2023 11.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0542 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331956 22,55 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0619 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331956 75,05 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0695 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 223,25 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0844 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 851,97 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/23/0269 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 315,70 € 02.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0725 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 1 669,74 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0895 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 262,79 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/24/0115 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 209,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0178 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 317,24 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0270 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 75,90 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
1000/22 materiál na údržbu, prepravný vozík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 404,97 € 05.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0056 materiál pre prácu údržby 1/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 231,36 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/22/0865 miešačka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 359,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1075/22 stavebná miešačka 160 650 W Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 359,00 € 23.12.2022 24.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0660 stojan a kotlíky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 69,00 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
998/23 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 1 669,74 € 23.10.2023 27.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1 2 »