Faktúra č. DFB/23/0269

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0269
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 315,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 307/23
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
307/23 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 315,70 € 12.04.2023 16.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť