Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0971 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 152,60 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
DFB/24/0191 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 95,33 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB/24/0225 ariel profesional Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 908,70 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0242 autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 František András - AUTOSKLO ALFA 43507948 504,00 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0119 brúsenie nožov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Daniel 33610479 120,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0030 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 556,56 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0015 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 465,02 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 564,21 € 09.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0970 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 353,51 € 03.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0058 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 188,51 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 685,03 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 820,96 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 628,51 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0117 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 312,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 426,56 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0135 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 841,34 € 12.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0148 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 627,39 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0166 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 549,89 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0186 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 915,51 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0207 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 401,17 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0230 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 611,12 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0252 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 626,36 € 24.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0090 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 114,89 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0104 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 388,20 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0224 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 088,83 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0244 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0160 dávkovače liekov týždenné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 648,90 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0171 dezinfekcia plôch Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 215,50 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0032 Dia červená repa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,54 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »