Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0740 hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 362,85 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0748 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 88,98 € 22.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0736 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 414,67 € 16.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0744 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 687,55 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0735 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 226,20 € 14.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0743 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 770,67 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0742 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 53,40 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0753 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 72,00 € 22.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0739 chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 506,98 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0737 protišmyková rohožka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 254,52 € 16.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFS/22/0005 nákupné poukážky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 5 250,00 € 08.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0721 školenie - krízový manažment v soc. službách Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb 36408760 315,00 € 10.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0814 Slovnaft goldkarty 11/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 146,14 € 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB/22/0812 odber plynu 11/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 4 481,36 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0832 plachty a podložky / ambulancia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 33764956 438,96 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0810 výkon činnosti za rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba 51942054 900,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0809 analýza ochrany pred bleskom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 epMP,s.r.o 52791459 480,00 € 12.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0823 LED žiarovky, rýchlovarné kanvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N-Terr s.r.o. 46808876 365,56 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0830 služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Iveta Beslerová 47913479 600,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0827 muffiny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 362,88 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0825 maslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 286,77 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0824 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 469,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0822 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 215,76 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0821 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 077,98 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0820 filé kuchynská úprava Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 102,08 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0819 bravčové, hovädzie, kuracie mäso, losos a filé Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 227,52 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0816 aktualizácia OS Windows 10 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 54,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0813 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 636,19 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0811 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 424,70 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0831 dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 100,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »