DFB/22/0305 |
hovädzie, bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
212,01 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0792 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,96 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0660 |
hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BERTA Pavol |
43033423 |
|
214,80 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0533 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
214,98 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0822 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,76 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0434 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0689 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
217,68 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0526 |
písací stôl s kontajnerom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
219,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0728 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
219,46 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0538 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
farby a nátery na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,30 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
221,56 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0695 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
223,25 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0435 |
dezinfekcia s pohlcovačom pachov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
224,82 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
225,07 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
225,13 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0233 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
225,40 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
226,09 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0735 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
226,20 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0614 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
226,39 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0776 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
227,04 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0572 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
227,78 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0789 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
227,84 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0818 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
228,13 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Slovnaft gold karty PHM 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
228,23 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0793 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
231,72 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,73 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Výkon supervízie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
232,00 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
233,51 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |