DFB/24/0092 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
366,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
3 964,42 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Optichamber set - inhalačný nadstavec + maska L |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
115,95 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0969 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
394,66 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 027,14 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 239,21 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 439,11 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 168,73 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 019,51 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0181 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 127,16 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0263 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 143,99 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
63,17 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0161 |
piniova kôra, dunajský štrk |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0981 |
plyn 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 699,76 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0266 |
podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 355,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0216 |
poradca 2025, zákony, daňové a nedaň. výdavky 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0173 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
531,68 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0188 |
pracovný odev |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
583,33 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 191,57 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
488,43 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 174,95 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,89 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,16 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 500,27 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,48 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
672,62 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,18 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
600,90 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 085,87 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |