Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0092 oprava plynového spotrebiča Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 366,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0200 Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 3 964,42 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0229 Optichamber set - inhalačný nadstavec + maska L Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. 25784684 115,95 € 16.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB/23/0969 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 394,66 € 02.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0038 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 027,14 € 25.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0051 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 239,21 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0091 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 439,11 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0121 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 168,73 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0149 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 019,51 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0181 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 127,16 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0263 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 143,99 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0196 parížsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 63,17 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0161 piniova kôra, dunajský štrk Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 138,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/23/0981 plyn 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 699,76 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0266 podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 3P Projekt n.o. 50392701 118,00 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0063 polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVCARE s.r.o. 46520261 4 355,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0216 poradca 2025, zákony, daňové a nedaň. výdavky 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Poradca, s.r.o 36371271 60,00 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0173 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 531,68 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0188 pracovný odev Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 583,33 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0198 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 191,57 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0035 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 488,43 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0024 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 174,95 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0008 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 299,89 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0042 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 36,16 € 26.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0052 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 500,27 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0083 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 555,48 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0075 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 672,62 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0102 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 189,18 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0098 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 600,90 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0110 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 085,87 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »