Faktúra č. DFB/24/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 1 239,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/23
  • Identifikácia objednávky: 68,58,47,46/24
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 6 Ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 Iné 29 437,02 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť