Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0621 odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0694 odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0800 odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0892 odber kuch.odpadu 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0308 odber kuch.odpadu 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0391 odber kuch.odpadu 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0469 odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0550 odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0781 2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Lukáš Baranský 47676876 3 050,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0331 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 146,93 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0321 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 126,78 € 03.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0441 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 141,14 € 22.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0524 drvené kamenivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 84,28 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0129 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0128 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0767 vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Ján Rovňák 47062002 200,00 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0589 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 870,66 € 17.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0624 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 227,01 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0667 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 951,81 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0698 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 004,43 € 03.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0744 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 186,66 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0805 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 717,74 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0857 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 2 423,45 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0021 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 424,13 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0041 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 516,13 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0084 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 776,33 € 22.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB/21/0100 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 295,88 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0139 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 063,81 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0218 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 909,21 € 16.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0184 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 730,09 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »