DFB/24/0125 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,88 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0203 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
46,50 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
T- com internet a pevné linky 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,97 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 355,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0971 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,60 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Slovnaft GOLD karty 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
95,33 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0259 |
spoluúčasť na oprave rozbitého spätného zrkadla - AUS CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
66,39 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,38 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
SPP Elektrina nedoplatok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
451,29 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0981 |
plyn 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 699,76 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 039,28 € |
17.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 292,50 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
SPP plyn 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
vyúčt. FA za dodávku plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 291,21 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
odber elektrickej energie za mesiac február 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 610,45 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0185 |
SPP plyn malé kotolne 4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 759,38 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 633,45 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
kosačka a materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
459,10 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0162 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
37,22 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0254 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
42,05 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 8.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 9.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |