Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0884 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 102,90 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0883 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 383,51 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/21/0900/21 odvoz odpadu _ plienky 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 10.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0075 odvoz odpadu _ plienky 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 156,00 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0132 odber odpadu (plienky) 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0211 odvoz odpadu _ plienky 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0618 zber triedeného odpadu plasty a sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0569 odvoz plienok 8/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 159,00 € 12.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0642 zber odpadu september 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 127,20 € 10.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0709 odvoz odpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0798 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0271 odvoz odpadu / plienky za apríl 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0350 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0426 odvoz odpadu _ plienky 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0486 odvoz odpadu 7/2022 plienky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 127,20 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0870 kuchynské náradie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 499,68 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0759 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 1 586,32 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0869 nerezové chladničky 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro-Galaxi s.r.o. 44103930 2 580,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0215 hav.oprava varného kotla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 207,60 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0788 špirály do ohrevného pultu / kuchyňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GFS, s.r.o. 35798483 189,04 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0568 výroba pečiatky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GiCoS, Ing. Igor Girmala 33261903 36,00 € 12.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0334 brúsenie strúhadiel a nožov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Daniel 33610479 140,00 € 07.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0697 sprchovacie stoličky 3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 339,15 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0768 toaletné kreslo pojazdné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0738 toaletne kreslo pojazdne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 16.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0770 realizácia VO na potraviny 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Iveta Beslerová 47913479 3 500,00 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0830 služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Iveta Beslerová 47913479 600,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0668 prehliadka tlakových nádob Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Jaroslav Mikloško 32963912 199,20 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0800 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 611,40 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0031 detektory dymu 100 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 629,10 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra