Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0247 bravčové, kuracie mäso a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 885,47 € 28.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0286 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 363,37 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0283 bravčové karé Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 56,74 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0276 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 351,64 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0275 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 117,13 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0274 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 175,36 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0265 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 346,14 € 05.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0260 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 139,61 € 04.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0585 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO interier s.r.o. 53873149 95,47 € 19.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0579 materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO interier s.r.o. 53873149 655,00 € 16.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0591 oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 186,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0590 revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 307,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0589 revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 76,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0588 revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 437,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0587 revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 309,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0408 revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 853,00 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0549 revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 697,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0548 revízia el. inštalácie v objekte bytový dom č. p. 299 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 369,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0499 Mraznička Amica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 299,00 € 11.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0497 Mixér SENCOR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 130,01 € 10.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0886 elektrospotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 1 619,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0885 vysavače Karcher Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 558,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0653 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 74,00 € 14.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0840 haluškár Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 200,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0623 Odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0690 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0772 odber kuchynského odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0323 odber kuchynského odpadu 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0394 odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0468 odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »