Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0321 bravčové, hovädzie, kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 450,67 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0322 prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 152,57 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0323 odber kuchynského odpadu 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0324 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 71,42 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0325 skriňa na izbu prijímateľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 275,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0326 dosky na stenu 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 55,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0327 invalidné vozíky 5 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 649,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0328 plyn malé kotolne 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0329 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 416,91 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0330 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 336,58 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0331 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 231,73 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0332 cement Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 7,56 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0333 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 799,25 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0334 brúsenie strúhadiel a nožov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Daniel 33610479 140,00 € 07.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0335 oprava tlačiarne a výmena tonera Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 34,20 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0336 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 352,73 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0337 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 153,58 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0338 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 127,61 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0339 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 195,16 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0340 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 287,44 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0341 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 82,50 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0342 štrk a cement na opravu cesty v areáli Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 111,74 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0343 t com VBA prístup 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0344 t com 0917744296 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0345 t com pevná linka 0574885790+4495225+internet 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,34 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0346 t com 6 mobilov 09116941.. 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,82 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0347 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 463,71 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0348 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 61,44 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0349 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 239,50 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0350 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »